Orden de Compra. Nº1126922-2407-SE21 "RBD 22012 SEP PG02 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICEO PUNTA RIELES, LOS MUERMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2407-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra RBD 22012 SEP PG02 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICEO PUNTA RIELES, LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-72-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2734 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 557148,97
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1UnidadADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN COT N° 5000 - PARA LICEO PUNTA RIELESADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN COT N° 5000 - PARA LICEO PUNTA RIELES $ 1.039.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.140 $ 1.039.140
60121108
Croqueras1UnidadADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGUN COT N° 5001 PARA ALUMNOS DEL LICEO PUNTA RIELESADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGUN COT N° 5001 PARA ALUMNOS DEL LICEO PUNTA RIELES $ 1.893.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893.166 $ 1.893.166
Total Neto $ 2.932.306
Descuento $ 0
Cargos $ 57
IVA  19  % $ 557.149
TOTAL OC $ 3.489.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.