Orden de Compra. Nº1126922-2489-SE25 "RBD 7723 SEP PG02 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2489-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7723 SEP PG02 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna Frutillar
Impuesto 887476,32
Dirección de Envío de la Factura AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales de enseñanza de materiales132Unidad no definidaBLOCK DIBUJO 1/8 PAPEL HILADO MED 180GRS. 26. 5X37. 2 CMS 20 HOJAS  $ 2.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.448 $ 371.448
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Materiales de enseñanza de materiales150Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIO EQ.  $ 6.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.200 $ 1.042.200
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Materiales de enseñanza de materiales100Unidad no definidaBLOCK DE DIBUJO A5 80 HOJAS  $ 3.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.200 $ 361.200
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Materiales de enseñanza de materiales300Unidad no definidaMARCADOR PIZARRA BLANCA Y VIDRIO PTA REDONDA NEGRO   $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.600 $ 276.600
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Materiales de enseñanza de materiales300Unidad no definidaMARCADOR PIZARRA BLANCA Y VIDRIO PTA REDONDA AZUL   $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.600 $ 276.600
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Materiales de enseñanza de materiales500Unidad no definidaGOMA DE BORRAR PLASTICA   $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000
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Materiales de enseñanza de materiales125Unidad no definidaBOLSON CARTULINA DIFERENTES COLORES 18 HOJAS  $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.500 $ 447.500
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Materiales de enseñanza de materiales200Unidad no definidaCAJA 12 LÁPICES DE COLORES NO ASTILLABLE, RESINA LARGOS HEXAGONALES, CUERPO FLEXIBLE  $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.400 $ 216.400
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Materiales de enseñanza de materiales60Unidad no definida1 CUADERNO UNIVERSITARIO 7MM 100HJSTAPA EXTRA-DURA DE CARTULINA. PAPEL 50GR. ESPIRAL DOBLE METALICO. 100 HOJAS MEDIDA 20,2X25  $ 1.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.080 $ 109.080
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Materiales de enseñanza de materiales600Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO HEXAGONAL  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
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Materiales de enseñanza de materiales300Unidad no definidaBARRA ADHESIVA 21GR. PARA PEGAR GOMA EVA, MADERA Y PLÁSTICO  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.600 $ 312.600
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Materiales de enseñanza de materiales150Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA EQ.  $ 5.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.300 $ 870.300
Total Neto $ 4.670.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 887.476
TOTAL OC $ 5.558.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.