Orden de Compra. Nº
1126922-2489-SE25
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RBD 7723 SEP PG02 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126922-2489-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
RBD 7723 SEP PG02 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA GRUPO ESCOLAR DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Facturación
AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna
Frutillar
Impuesto
887476,32
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
132
Unidad no definida
BLOCK DIBUJO 1/8 PAPEL HILADO MED 180GRS. 26. 5X37. 2 CMS 20 HOJAS
$ 2.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 371.448
$ 371.448
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
150
Unidad no definida
RESMA PAPEL OFICIO EQ.
$ 6.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.042.200
$ 1.042.200
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
100
Unidad no definida
BLOCK DE DIBUJO A5 80 HOJAS
$ 3.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 361.200
$ 361.200
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
300
Unidad no definida
MARCADOR PIZARRA BLANCA Y VIDRIO PTA REDONDA NEGRO
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.600
$ 276.600
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
300
Unidad no definida
MARCADOR PIZARRA BLANCA Y VIDRIO PTA REDONDA AZUL
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.600
$ 276.600
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
500
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR PLASTICA
$ 606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303.000
$ 303.000
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
125
Unidad no definida
BOLSON CARTULINA DIFERENTES COLORES 18 HOJAS
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 447.500
$ 447.500
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
200
Unidad no definida
CAJA 12 LÁPICES DE COLORES NO ASTILLABLE, RESINA LARGOS HEXAGONALES, CUERPO FLEXIBLE
$ 1.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.400
$ 216.400
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
60
Unidad no definida
1 CUADERNO UNIVERSITARIO 7MM 100HJSTAPA EXTRA-DURA DE CARTULINA. PAPEL 50GR. ESPIRAL DOBLE METALICO. 100 HOJAS MEDIDA 20,2X25
$ 1.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.080
$ 109.080
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
600
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
300
Unidad no definida
BARRA ADHESIVA 21GR. PARA PEGAR GOMA EVA, MADERA Y PLÁSTICO
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.600
$ 312.600
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
150
Unidad no definida
RESMA PAPEL CARTA EQ.
$ 5.802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870.300
$ 870.300
Total Neto
$ 4.670.928
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 887.476
TOTAL OC
$ 5.558.404
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.