Orden de Compra. Nº1126922-2761-SE25 "RBD 7905 SEP PG02 MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2761-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7905 SEP PG02 MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3554
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna *
Impuesto 78535,74
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaPLUMONES PREMIUM PARA PIZARRA DE VIDRIO, PACK 5 COLORES PLUMONES PREMIUM PARA PIZARRA DE VIDRIO, PACK 5 COLORES $ 7.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.760 $ 152.760
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Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaMARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ AZUL MARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ AZUL $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
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Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaCORCHETE 205T 5/16" 1000u530-8 CORCHETE 205T 5/16" 1000u530-8 $ 8.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.600 $ 82.600
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Papel para fotocopiadora o impresora9Unidad no definidaCORCHETERA METÁLICA, MEDIA TIRA, 20 HOJAS, SACA CORCHETE INTEGRADO, YUNQUE ROTATIVO CORCHETERA METÁLICA, MEDIA TIRA, 20 HOJAS, SACA CORCHETE INTEGRADO, YUNQUE ROTATIVO $ 8.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.846 $ 72.846
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Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaCORCHETES 1/4 5000un CORCHETES 1/4 5000un $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
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Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA 0.8MM TRASLUCIDO NEGRO LAPIZ PASTA PUNTA FINA 0.8MM TRASLUCIDO NEGRO $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
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Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaMARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ NEGRO MARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ NEGRO $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
Total Neto $ 413.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.536
TOTAL OC $ 491.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.