Orden de Compra. Nº
1126922-2761-SE25
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RBD 7905 SEP PG02 MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126922-2761-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
RBD 7905 SEP PG02 MATERIALES DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3554
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Facturación
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna
*
Impuesto
78535,74
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
PLUMONES PREMIUM PARA PIZARRA DE VIDRIO, PACK 5 COLORES
PLUMONES PREMIUM PARA PIZARRA DE VIDRIO, PACK 5 COLORES
$ 7.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.760
$ 152.760
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
MARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ AZUL
MARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ AZUL
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.160
$ 15.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
CORCHETE 205T 5/16" 1000u530-8
CORCHETE 205T 5/16" 1000u530-8
$ 8.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.600
$ 82.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
9
Unidad no definida
CORCHETERA METÁLICA, MEDIA TIRA, 20 HOJAS, SACA CORCHETE INTEGRADO, YUNQUE ROTATIVO
CORCHETERA METÁLICA, MEDIA TIRA, 20 HOJAS, SACA CORCHETE INTEGRADO, YUNQUE ROTATIVO
$ 8.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.846
$ 72.846
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Unidad no definida
CORCHETES 1/4 5000un
CORCHETES 1/4 5000un
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA PUNTA FINA 0.8MM TRASLUCIDO NEGRO
LAPIZ PASTA PUNTA FINA 0.8MM TRASLUCIDO NEGRO
$ 432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
MARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ NEGRO
MARCADOR PERM PUNTA REDONDA T/LÁPIZ NEGRO
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.160
$ 15.160
Total Neto
$ 413.346
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.536
TOTAL OC
$ 491.882
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.