Orden de Compra. Nº1126922-279-SE26 "RBD 7959 GENERAL PG02 MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNA DE LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-279-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 7959 GENERAL PG02 MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNA DE LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-46-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 498
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVENIDA PHILIPPI N°451
Comuna Frutillar
Impuesto 237481
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PHILIPPI N°451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel9UnidadTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA (2 ROLLOS X 200 MTS)TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA (2 ROLLOS X 200 MTS) $ 14.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.775 $ 134.775
47131602
Paños de limpieza absorbente25UnidadPAÑO ABSORBENTE ESPONJA 17X18 CMPAÑO ABSORBENTE ESPONJA 17X18 CM $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.375 $ 28.375
47131702
Expendedoras de artículos de higiene1UnidadDISPENSADOR INDUSTRIAL ACRÍLICO TOALLAS DE PAPEL 250 MT CON PALANCADISPENSADOR INDUSTRIAL ACRÍLICO TOALLAS DE PAPEL 250 MT CON PALANCA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA PARA PISOS LÍQUIDA BIDÓN 5 LT INCOLORACERA PARA PISOS LÍQUIDA BIDÓN 5 LT INCOLORA $ 9.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.720 $ 97.720
47121802
Removedores5UnidadREMOVEDOR DE CERAS X 5 LTREMOVEDOR DE CERAS X 5 LT $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.830 $ 14.830
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo25UnidadMOPA REDONDA MULTIUSO ALGODÓN XL CON MANGOMOPA REDONDA MULTIUSO ALGODÓN XL CON MANGO $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.275 $ 33.275
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90 (10 UN) 70 LBOLSA DE BASURA 70 X 90 (10 UN) 70 L $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑO DE GÉNERO NARANJO 35 X40 CMPAÑO DE GÉNERO NARANJO 35 X40 CM $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.625 $ 18.625
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70 (10 UN) 30 LBOLSA DE BASURA 50 X 70 (10 UN) 30 L $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
14111704
Papel higiénico35UnidadPAPEL HIGIÉNICO HOJA SIMPLE (6 ROLLOS X 500 METROS) PAPEL HIGIÉNICO HOJA SIMPLE (6 ROLLOS X 500 METROS) $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.249.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.481
TOTAL OC $ 1.487.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.