Orden de Compra. Nº1126922-2809-SE24 "RBDS 7944-7927-7945-7931-7930-7881-7887 SUB GENERAL ENTREGA DE AGUA POTABLE EE DEL SLEP LLANQUIHUE.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2809-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra RBDS 7944-7927-7945-7931-7930-7881-7887 SUB GENERAL ENTREGA DE AGUA POTABLE EE DEL SLEP LLANQUIHUE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-74-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3610
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna *
Impuesto 120650
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios M.vicencio
Razón Social SERVICIOS M. VICENCIO SPA
R.U.T. 77.623.774-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicios M.vicencio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua2Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2.000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL CAU CAU DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 898.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua2,5Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2.500 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL PEUCHEN DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 898.  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
50202301
Agua1Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1.000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL PATO LLICO DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 898.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50202301
Agua1,5Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 1.500 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL LUCILA GODOY DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 898.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202301
Agua2Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2.000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL HUAUTRUNES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS SEGUN COT N° 898.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua2Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 2.000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL CARACOL DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS SEGUN COT N° 898.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua3,5Unidad no definidaABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 3.500 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA RURAL SANTA MONICA DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN COT N° 898.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 635.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.650
TOTAL OC $ 755.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.