Orden de Compra. Nº1126922-304-SE21 "150 REPARACIONES JI DUENDECITOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-304-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2021
Nombre de la Orden de Compra 150 REPARACIONES JI DUENDECITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-16-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 386 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
Comuna Frutillar
Impuesto 214510
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA SERVICIOSLOS SERVICIOS DEBEN SER NETREGADOS EN 
Cumbre Alta, DE LOS LAGOS, LOS MUERMOS.
-41,5053769444444; -73,612055
yda.sepulveda@slepllanquihue.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO
Razón Social TRATAMIENTO GLOBAL SPA
R.U.T. 76.665.173-9
Sucursal GUILLERMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner8Unidad SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS DE MONOMANDO $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
80101601
Estudios de factibilidad1Unidad VISITA INSPECTIVA Y ELABORACIÓN DE INFORME $ 232.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad PROVISION E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA 1HP $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
76111603
Limpieza de chimeneas3Global LIMPIEZA DE CHIMENEAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Metro Lineal SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIONES DE AGUA POTABLE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 1.129.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.510
TOTAL OC $ 1.343.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.