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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-314-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7722 SEP PG02 SALIDA PEDADÓGICA PARA COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO PTO VARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2026 |
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Proveedor |
HERNAN RODRIGO |
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Razón Social |
HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA
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R.U.T. |
9.852.571-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HERNAN RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Requiere traslado para estudiantes del Colegio Rosita Novaro de Puerto Varas, para el día 14 de abril, según términos de referencia adjuntos. | Destino: Cráter la burbuja, volcán Osorno, y circuito Lago Llanquihue
Fecha a realizar: dia: 14, mes: 04 año: 2026
Hora de salida: 8:15am
Hora de arribo : 16:00pm
Total n° de pasajeros: 37 |
$ 290.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 290.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.