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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-321-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7944 7927 SEP PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iván René |
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Razón Social |
IVÁN RENÉ MANSILLA IGOR
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R.U.T. |
8.641.985-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iván René |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 43 | Día | DESDE FRESIA SECTOR URBANO CALLES PRINCIPALES Y POBLACIONES, CALLEJÓN LOS SOTO, HASTA ESCUELA SANTA MÓNICA; LUEGO CRUCE MIRADOR, FUNDO LAS HORTIGAS HASTA ESCUELA CAU CAU DE IDA Y DE VUELTA, DE LUNES A VIERNES | |
$ 84.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.640.638
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$ 3.640.638
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Total Neto
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$ 3.640.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.640.638
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.