Orden de Compra. Nº1126922-340-SE25 "RBDS 7958-7959-7729-7726-22101-22293-7977-7961-7724 PG02 SUB GENERAL CORTE Y RETIRO DE PASTO PARA E.E DEL SLEP LLANQUIHUE.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-340-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RBDS 7958-7959-7729-7726-22101-22293-7977-7961-7724 PG02 SUB GENERAL CORTE Y RETIRO DE PASTO PARA E.E DEL SLEP LLANQUIHUE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-4-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 428
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna *
Impuesto 866739,72
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benefactum Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BENEFACTUM LIMITADA
R.U.T. 76.963.028-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benefactum Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2GlobalServicio de Mantención de areas verdes para la Escuela Rural Santa María de la Comuna de Puerto Varas.-  $ 459.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.864 $ 918.864
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2Unidad no definidaServicio de Mantención de areas verdes para la Escuela Gabriela Mistral de la Comuna de Llanquihue.-  $ 295.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.400 $ 590.400
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2GlobalServicio de Mantención de areas verdes para la Escuela Diferencial Aspadep.-  $ 145.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2GlobalServicio de Mantención de areas verdes para la Escuela Especial de San Agustín de la Comuna de Frutillar.-  $ 41.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.056 $ 82.056
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2Unidad no definidaServicio de Desmalezamiento para la Escuela Básica Inés Gallardo Alvarado de la Comuna de Llanquihue.-  $ 143.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.100 $ 287.100
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2GlobalServicio de Mantención de areas verdes para la Escuela Rural Linares de Casma de la Comuna de Frutillar.-  $ 169.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.472 $ 338.472
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2GlobalServicio de Mantención de areas verdes para la Escuela Rural los Pellines de la Comuna de Llanquihue.-  $ 123.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.752 $ 247.752
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2GlobalServicio de Mantención de areas verdes para el Colegio CNB Artístico Nueva Braunau de la Comuna de Puerto Varas.-  $ 106.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.408 $ 213.408
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2Unidad no definidaServicio de Mantención de areas verdes para la Escuela Rural José Werner Las Lomas de la Comuna de Puerto Varas.-  $ 796.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592.136 $ 1.592.136
Total Neto $ 4.561.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 866.740
TOTAL OC $ 5.428.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.