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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-3604-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7726 SEP PG02 ADQUIRIR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA RURAL SANTA MARÍA COMUNA PUERTO VARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-55-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
91924,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Razón Social |
VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
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R.U.T. |
9.681.827-0 |
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Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SERVICIO LOCAL, SEGUN COT N° 6039 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SERVICIO LOCAL, SEGUN COT N° 6039 |
$ 475.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.350
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$ 475.350
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SERVICIO LOCAL, SEGUN COT N° 6040 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SERVICIO LOCAL, SEGUN COT N° 6040 |
$ 8.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.462
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$ 8.462
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Total Neto
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$ 483.812
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.924
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$ 575.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.