Orden de Compra. Nº1126922-3616-SE22 "RBD 7962 SEP PG02 ADQUIRIR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA RURAL LONCOTORO COMUNA LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-3616-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra RBD 7962 SEP PG02 ADQUIRIR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA RURAL LONCOTORO COMUNA LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-55-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4522
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 176581,82
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6044ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6044 $ 82.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.491 $ 82.491
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6042ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6042 $ 133.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.010 $ 133.010
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6041ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6041 $ 252.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.172 $ 252.172
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6043ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°6043 $ 461.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.705 $ 461.705
Total Neto $ 929.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.582
TOTAL OC $ 1.105.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.