Orden de Compra. Nº1126922-392-SE25 "RBDS 10105001-10109002 JUNJI PG02 CORTE Y RETIRO DE PASTO JARDINES INFANTILES ARCO IRIS Y FRUTILLITA .-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-392-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RBDS 10105001-10109002 JUNJI PG02 CORTE Y RETIRO DE PASTO JARDINES INFANTILES ARCO IRIS Y FRUTILLITA .-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-4-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 499
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna *
Impuesto 371925
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benefactum Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BENEFACTUM LIMITADA
R.U.T. 76.963.028-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benefactum Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes6GlobalServicio de Mantención de areas verdes para el Jardín Infantil Frutillita de la Comuna de Frutillar.-  $ 138.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.950 $ 832.950
70111706
Servicios de cuidado de céspedes7Unidad no definidaServicio de Mantención de areas verdes para el Jardín Infantil Arco Iris de la Comuna de Puerto Varas.-  $ 160.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.550 $ 1.124.550
Total Neto $ 1.957.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.925
TOTAL OC $ 2.329.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.