Orden de Compra. Nº1126922-4-SE22 "PG01 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIO DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-4-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra PG01 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIO DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-72-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 861077,72
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN COTIZACIONES N° 5005 Y 5006 PARA OFICINAS DEL SLEP. SEGUN CONTRATO SUMINISTRO SRA VERONICA CACERES TORRESADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN COTIZACIONES N° 5005 Y 5006 PARA OFICINAS DEL SLEP. SEGUN CONTRATO SUMINISTRO SRA VERONICA CACERES TORRES $ 4.531.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.531.988 $ 4.531.988
Total Neto $ 4.531.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 861.078
TOTAL OC $ 5.393.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.