Orden de Compra. Nº1126922-491-SE26 "RBD 7724 GENERAL PG02 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA COLEGIO CNB ARTISTICO, COMUNA DE PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-491-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 7724 GENERAL PG02 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA COLEGIO CNB ARTISTICO, COMUNA DE PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-46-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 785
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 64098,97
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Limpiadores de uso general5Unidad no definidaINSECTICIDA AEROSOL 220 CC MATA MOSCA Y ZANCUDO SIN OLOR - KILLER  $ 4.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765
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Limpiadores de uso general24Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML LAVANDA - AROM   $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.832 $ 62.832
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Limpiadores de uso general2Unidad no definidaBASURERO 60 LT TAPA LISA NEGRO - MEGAPLASTIC  $ 11.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.506 $ 23.506
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Limpiadores de uso general20Unidad no definidaGUANTES NITRILO AZUL TALLA L 100 UN - TRESOR  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
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Limpiadores de uso general20Unidad no definidaGUANTES NITRILO AZUL TALLA S 100 UN - TRESOR  $ 5.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
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Limpiadores de uso general20Unidad no definidaLIMPIADOR DESINFECTANTE PISO CITRICO 900ML   $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960
Total Neto $ 337.363
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.099
TOTAL OC $ 401.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.