Orden de Compra. Nº1126922-506-SE25 "RBD 7879 PG02 GENERAL MATERIAL DE OFICINA ESCUELA QUILLAGUA DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-506-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7879 PG02 GENERAL MATERIAL DE OFICINA ESCUELA QUILLAGUA DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 666
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna Frutillar
Impuesto 15215,01
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas4Unidad no definidaARCHIVADOR CARTA ANCHO ECO  $ 2.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.824 $ 9.824
31201509
Cinta adhesiva de nilon1Unidad no definidaCINTA ADHESIVA PERMANENTE DOBLE CONTACTO TARJETERIA  $ 3.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJAS CLIPS 50MM 100 U  $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066 $ 1.066
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definidaCARP.20 FDS CARTA COLOR MET  $ 3.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.847 $ 3.847
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA EQ.  $ 5.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.010 $ 29.010
14111525
Papel multiuso4Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIO EQ.  $ 6.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.792 $ 27.792
44122106
Chinches y tachuelas1Unidad no definidaCARP.20 FDS CARTA COLOR MET  $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
44122106
Chinches y tachuelas1Unidad no definidaCHINCHES DORADOS 100 UNID  $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578 $ 578
Total Neto $ 80.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.215
TOTAL OC $ 95.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.