Orden de Compra. Nº1126922-507-SE24 "RBD 10105001-10105002-10105003-10107005-10109002-10109005-10109006-10109007 JUNJI PG02 SUMINISTRO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS JARDINES VTF DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-507-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 10105001-10105002-10105003-10107005-10109002-10109005-10109006-10109007 JUNJI PG02 SUMINISTRO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS JARDINES VTF DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-71-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 679
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 213940
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bye Mouse
Razón Social ESTEBAN GUILLERMO SALDIVIA LEAL
R.U.T. 11.923.621-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bye Mouse
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Control estructural de plagas1Unidad no definidaCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL MANITOS DE COLORES DE FRUTILLAR.   $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
72102104
Control estructural de plagas1Unidad no definidaCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL FRUTILLITA DE FRUTILLAR. (DESRATIZACION EXTERNA).-  $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
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Control estructural de plagas1Unidad no definidaCONTROL DE PLAGAS SALA CUNA PRINCESA LICARAYEN DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS.  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72102104
Control estructural de plagas1GlobalCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO PARAISO DE LLANQUIHUE.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72102104
Control estructural de plagas1GlobalCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS ANGELITOS DE FRUTILLAR.-  $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
72102104
Control estructural de plagas1GlobalCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL MURTITAS DE PUERTO VARAS.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72102104
Control estructural de plagas1GlobalCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL ARCO IRIS DE PUERTO VARAS.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72102104
Control estructural de plagas1GlobalCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL MI NUEVA AVENTURA DE PUERTO VARAS.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.126.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.940
TOTAL OC $ 1.339.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.