Orden de Compra. Nº1126922-562-SE21 "PG50 COVID 10106002 REPARACIONES ELECTRICAS JI DUENDECITOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-562-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2021
Nombre de la Orden de Compra PG50 COVID 10106002 REPARACIONES ELECTRICAS JI DUENDECITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-16-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 652 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP` Calle Manuel Montt s/n
Comuna Frutillar
Impuesto 118465
Dirección de Envío de la Factura ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP` Calle Manuel Montt s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA SERVICIOSLOS SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL
J.I. DUENDECITOS/CUMBRE ALTA
Cumbre Alta, DE LOS LAGOS, LOS MUERMOS.
-41,5053769444444; -73,612055
yda.sepulveda@slepllanquihue.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO
Razón Social TRATAMIENTO GLOBAL SPA
R.U.T. 76.665.173-9
Sucursal GUILLERMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102208
Tendido de cables15Metro Lineal PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5mm (CONTACTOR) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc5Metro Lineal SUMINISTRO Y CANALIZACIÓN EMBUTIDA PVC 16mm $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN PGIC O SIMILAR $ 114.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí3Metro Lineal SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIONES DE AGUA POTABLE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE FUERZA $ 429.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000
Total Neto $ 623.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.465
TOTAL OC $ 741.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.