Orden de Compra. Nº1126922-565-SE24 "RBD 7962 SEP PG02 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA RURAL LONCOTORO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-565-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7962 SEP PG02 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA RURAL LONCOTORO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 747
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 15731,05
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel multiuso10Unidad no definidaCARPETA 5 BOLSILLOS NEGRO CARPETA 5 BOLSILLOS NEGRO $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.270 $ 15.270
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA NEGRO TRASLUCIDO BALA CARBURO 12MMX10MMX150MM LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA NEGRO TRASLUCIDO BALA CARBURO 12MMX10MMX150MM $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
14111525
Papel multiuso15Unidad no definidaROLLO CINTA MASKING 12MM X 40M. ROLLO CINTA MASKING 12MM X 40M. $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.245 $ 10.245
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Papel multiuso5Unidad no definidaCARTULINA METALICA 50X65 CM ROJA CARTULINA METALICA 50X65 CM ROJA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
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Papel multiuso36Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA COLORES VARIADOS CARPETA PLASTIFICADA COLORES VARIADOS $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640
Total Neto $ 82.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.731
TOTAL OC $ 98.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.