Orden de Compra. Nº1126922-566-SE21 "PG50 COVID 7756 REPARACIÓN JI VENTANITAS DE COLORE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-566-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2021
Nombre de la Orden de Compra PG50 COVID 7756 REPARACIÓN JI VENTANITAS DE COLORE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-16-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 647 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP` Calle Manuel Montt s/n
Comuna Frutillar
Impuesto 37335
Dirección de Envío de la Factura ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP` Calle Manuel Montt s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA SERVICIOSLOS SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL
J.I. VENTANITAS DE COLORES
REINHARD WESTERMEIER S/N, LOS MUERMOS, LOS LAGOS
-41,3947777777778; -73,4649166666667
cynthia.torres@slepllanquihue.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO
Razón Social TRATAMIENTO GLOBAL SPA
R.U.T. 76.665.173-9
Sucursal GUILLERMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner4Unidad no definida REPARACIÓN LLAVE DE LAVAMANOS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Global MANTENCIÓN CALEFONT $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes250Metro Cuadrado MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, CORTE DE PASTO URBANO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 196.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.335
TOTAL OC $ 233.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.