Orden de Compra. Nº1126922-599-AG25 "RBD 10106003 FAEP PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL FJARDIN INFANTIL "SEMILLITAS DE AMOR""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-599-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 10106003 FAEP PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL FJARDIN INFANTIL "SEMILLITAS DE AMOR"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 891
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAXIMO
Razón Social YONATAN ISAAC LEIVA VALENZUELA
R.U.T. 12.324.999-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAXIMO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados55DíaDESDE LOS MUERMOS, TODAS LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS MUERMOS, PABLO TELLEZ, MINESOTA, LOS VOLCANES, POB. RENACER, VILLA ORIENTE, VILLA INDEPENDENCIA, , CARRETERA A CAÑITAS, CAÑITAS, , LAS NALCAS, EL TORREÓN, CAMINO A LLICO HASTA JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMPR DE CAÑITAS IDA Y VUELTA DE LUNES A VIERNES. REQUIERE ASISTENTEServicio de transporte escolar parra alumnos de establecimientos de la comuna de Los Muermos, según los Términos de Referencia adjuntos (archivo TTRR ID76). Se deberá ingresar obligatoriamente todos los documentos y anexo solicitados en los Términos d $ 99.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472.500 $ 5.472.500
Total Neto $ 5.472.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.472.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.324.999-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.324.999-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.