Orden de Compra. Nº1126922-612-SE26 "RBD 22012 GENERAL PG02 Materiales e insumos de aseo Liceo Punta de Rieles comuna de Los Muermos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-612-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 22012 GENERAL PG02 Materiales e insumos de aseo Liceo Punta de Rieles comuna de Los Muermos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-46-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 955
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 53047,05
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Limpiadores de uso general25Unidad no definidaLIMPIADOR DESINFECTANTE PISO LAVANDA 900ML IMPEKELIMPIADOR DESINFECTANTE PISO LAVANDA 900ML IMPEKE $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.325 $ 48.325
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definidaLIMPIADOR DESINFECTANTE PISO CÍTRICO 900ML IGENEXLIMPIADOR DESINFECTANTE PISO CÍTRICO 900ML IGENEX $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML LAVANDA AROMDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML LAVANDA AROM $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.360 $ 52.360
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Limpiadores de uso general6Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 120X140 (10 UNIDADES) 300LTBOLSA DE BASURA 120X140 (10 UNIDADES) 300LT $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80X110 (10 UNIDADES) 120LITROSBOLSA DE BASURA 80X110 (10 UNIDADES) 120LITROS $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
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Limpiadores o pulidores de metal5Unidad no definidaPAD DE LIMPIEZA 20 PULGADAS NEGRO 5 UNIDADES ALL CLEANPAD DE LIMPIEZA 20 PULGADAS NEGRO 5 UNIDADES ALL CLEAN $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.225 $ 9.225
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaGUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M 100 UNIDADESGUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M 100 UNIDADES $ 5.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.375 $ 29.375
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaGUANTES DE NITRILO TALLA L 100 UNIDADESGUANTES DE NITRILO TALLA L 100 UNIDADES $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
Total Neto $ 279.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.047
TOTAL OC $ 332.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.