Orden de Compra. Nº1126922-62-SE22 "RBD 22493 GRL PG02 ADQUIRIR MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESCUELA VICENTE PÉREZ ROSALES COMUNA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-62-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2022
Nombre de la Orden de Compra RBD 22493 GRL PG02 ADQUIRIR MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESCUELA VICENTE PÉREZ ROSALES COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-3-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 106
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 663955
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
Razón Social G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.210.879-6
Sucursal G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2Unidad no definidaSUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE FUERZA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE FUERZA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
30181515
Estanque del WC10Unidad no definidaDESOBSTRUCCIÓN DE WC, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02DESOBSTRUCCIÓN DE WC, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja300Unidad no definidaLIMPIEZA DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02LIMPIEZA DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja100Unidad no definidaLIMPIEZA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02LIMPIEZA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30103204
Enrejado de fibra de vidrio6Metro CuadradoSUMINISTRO Y CAMBIO DE VIDRIO SIMPLE 0.6MM, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02SUMINISTRO Y CAMBIO DE VIDRIO SIMPLE 0.6MM, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1250Metro CuadradoMANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, DESMALEZAR ZONA URBANA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, DESMALEZAR ZONA URBANA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500
70111706
Servicios de cuidado de céspedes2000Metro CuadradoMANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CORTE PASTO URBANO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CORTE PASTO URBANO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina8Metro CúbicoRETIRO DE ESCOMBRO (A BOTADERO AUTORIZADO), DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02RETIRO DE ESCOMBRO (A BOTADERO AUTORIZADO), DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001688-02 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 3.494.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 663.955
TOTAL OC $ 4.158.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.