Orden de Compra. Nº1126922-643-SE26 "RBD 10109007 JUNJI PG02 ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO JARDÍN LICARAYEN DE PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-643-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 10109007 JUNJI PG02 ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO JARDÍN LICARAYEN DE PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-46-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1021
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna *
Impuesto 43821,41
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona20UnidadALCOHOL 70% CON ATOMIZADOTR ENVASE 500 CC ALCOHOL 70% CON ATOMIZADOTR ENVASE 500 CC $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 34 - 36 CM ESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 34 - 36 CM $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic10UnidadGUANTES NITRILO AZUL TALLA M 100 UN GUANTES NITRILO AZUL TALLA M 100 UN $ 5.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica1kilogramoSODA CAUTICA 1 KG SODA CAUTICA 1 KG $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912 $ 912
47131608
Cepillos para aseos1UnidadHISOPO PARA BAÑO CON BASE HISOPO PARA BAÑO CON BASE $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036 $ 1.036
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETA DESECHABLE CÓCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE SERVILLETA DESECHABLE CÓCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE $ 1.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430
53131620
Perfumes o colonias o fragancias20UnidadPASTILLA DE BAÑO 40 G 3 UNIDADES PASTILLA DE BAÑO 40 G 3 UNIDADES $ 5.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.260 $ 105.260
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSOPAPO BAÑO CLASICO HOGAR SOPAPO BAÑO CLASICO HOGAR $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.651 $ 1.651
Total Neto $ 230.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.821
TOTAL OC $ 274.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.