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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-643-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 10109007 JUNJI PG02 ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO JARDÍN LICARAYEN DE PUERTO VARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-46-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
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Comuna |
*
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Impuesto |
43821,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2026 |
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 20 | Unidad | ALCOHOL 70% CON ATOMIZADOTR ENVASE 500 CC
| ALCOHOL 70% CON ATOMIZADOTR ENVASE 500 CC
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$ 2.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.500
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$ 43.500
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47131615
| Escobillones | 2 | Unidad | ESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 34 - 36 CM
| ESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 34 - 36 CM
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$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 10 | Unidad | GUANTES NITRILO AZUL TALLA M 100 UN
| GUANTES NITRILO AZUL TALLA M 100 UN
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$ 5.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.750
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$ 58.750
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 1 | kilogramo | SODA CAUTICA 1 KG
| SODA CAUTICA 1 KG
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$ 912,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 912
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$ 912
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47131608
| Cepillos para aseos | 1 | Unidad | HISOPO PARA BAÑO CON BASE | HISOPO PARA BAÑO CON BASE |
$ 1.036,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.036
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$ 1.036
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52121602
| Servilletas | 10 | Unidad | SERVILLETA DESECHABLE CÓCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE
| SERVILLETA DESECHABLE CÓCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE
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$ 1.743,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.430
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$ 17.430
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53131620
| Perfumes o colonias o fragancias | 20 | Unidad | PASTILLA DE BAÑO 40 G 3 UNIDADES
| PASTILLA DE BAÑO 40 G 3 UNIDADES
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$ 5.263,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.260
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$ 105.260
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47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 1 | Unidad | SOPAPO BAÑO CLASICO HOGAR
| SOPAPO BAÑO CLASICO HOGAR
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$ 1.651,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.651
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$ 1.651
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Total Neto
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$ 230.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.821
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$ 274.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.