Orden de Compra. Nº1126922-645-SE26 "RBD 7756 GENERAL PG02 MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA RURAL CRISTO REY PTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-645-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 7756 GENERAL PG02 MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA RURAL CRISTO REY PTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-46-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1031
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna *
Impuesto 108515,08
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de plástico50Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50 X 55 (20 UN) 18 L - VIRUTEX BOLSA DE BASURA 50 X 55 (20 UN) 18 L - VIRUTEX $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
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Bolsas de plástico48Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80 X 110 (10 UN) 120 L - IMPEKE BOLSA DE BASURA 80 X 110 (10 UN) 120 L - IMPEKE $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
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Bolsas de plástico37Unidad no definidaGUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA S PAR - TRESOR GUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA S PAR - TRESOR $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.371 $ 36.371
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Bolsas de plástico3Unidad no definidaJABÓN NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5000 ML - CAVA JABÓN NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5000 ML - CAVA $ 4.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.374 $ 13.374
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Bolsas de plástico48Unidad no definidaLIMPIADOR DESINFECTANTE PISO CITRICO 900ML - IGENIX LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO CITRICO 900ML - IGENIX $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.304 $ 110.304
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Bolsas de plástico6Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (6 ROLLOS X 250 MT) - TECNOPAPEL PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (6 ROLLOS X 250 MT) - TECNOPAPEL $ 20.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.850 $ 122.850
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Bolsas de plástico12Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA (2 ROLLOS X 200 MT) - TECNOPAPEL TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA (2 ROLLOS X 200 MT) - TECNOPAPEL $ 14.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700
Total Neto $ 571.099
Descuento $ 0
Cargos $ 33
IVA  19  % $ 108.515
TOTAL OC $ 679.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.