Orden de Compra. Nº1126922-652-SE24 "RBD 7978 SEP PG02 ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA RURAL MARIO PEREZ NAVARRO COMUNA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-652-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7978 SEP PG02 ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA RURAL MARIO PEREZ NAVARRO COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 860
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 53828,71
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas6Unidad no definidaARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO PREMIUM ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO PREMIUM $ 2.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.502 $ 17.502
44122010
Divisores4Unidad no definidaSEPARADORES OFICIO 6 POSICIONES COLOR CARTON SEPARADORES OFICIO 6 POSICIONES COLOR CARTON $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.648 $ 4.648
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definida"FUNDA PLASTICA OFICIO .11 ORIFICIOS , COMPATIBLE SISTEMA DE ARCHIVO 2,3 4 ORIFICIOS 10 UNIDADES" "FUNDA PLASTICA OFICIO .11 ORIFICIOS , COMPATIBLE SISTEMA DE ARCHIVO 2,3 4 ORIFICIOS 10 UNIDADES" $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
44101716
Perforadoras2Unidad no definidaPERFORADOR 2 HOYOS, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 30 HOJAS PERFORADOR 2 HOYOS, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 30 HOJAS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
11101501
Mica1Unidad no definidaCAJA MICA OFICIO (22X33 CM) NATURAL 100 UN. CAJA MICA OFICIO (22X33 CM) NATURAL 100 UN. $ 14.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.567 $ 14.567
14111525
Papel multiuso1Unidad no definida"PAQUETE 400HJS LAMINACION 11,85# X 9,41"" X 2,56"" IMPERMEABLE, DOBLE REVESTIMIENTO, ANTIMANCHAS" "PAQUETE 400HJS LAMINACION 11,85# X 9,41"" X 2,56"" IMPERMEABLE, DOBLE REVESTIMIENTO, ANTIMANCHAS" $ 58.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.170 $ 58.170
53141501
Alfileres rectos4Unidad no definidaALFILERES, T.32 MM., CON 28 GMS. ALFILERES, T.32 MM., CON 28 GMS. $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS 76X76MM (400HJ) AMARILLO NOTAS ADHESIVAS 76X76MM (400HJ) AMARILLO $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186 $ 4.186
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA EQ. RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIO EQ.RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 5.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.360 $ 105.360
Total Neto $ 283.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.829
TOTAL OC $ 337.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.