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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-71-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7941 GRL PG02 CAMBIO LUMINARIAS LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO COMUNA FRESIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-15-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
2211220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
| BERNARDO
OHIGGINS N°210, COMUNA FRESIA -41.15306583948774, -73.41684343037086 |
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Proveedor |
G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.210.879-6 |
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Sucursal |
G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | CAMBIO LUMINARIAS, LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, COMUNA FRESIA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001705-11 | CAMBIO LUMINARIAS, LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, COMUNA FRESIA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°001705-11 |
$ 11.638.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.638.000
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$ 11.638.000
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Total Neto
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$ 11.638.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.211.220
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$ 13.849.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.