Orden de Compra. Nº1126922-713-SE26 "RBD 7959 GENERAL PG02 ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-713-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 7959 GENERAL PG02 ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-46-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451
Comuna Frutillar
Impuesto 157432,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos5UnidadHISOPO PARA BAÑO CON BASE HISOPO PARA BAÑO CON BASE $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
47131615
Escobillones7UnidadESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 34 - 36 CM ESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 34 - 36 CM $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE (32 ROLLOS X 50 MT) PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE (32 ROLLOS X 50 MT) $ 10.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos25UnidadCERA PARA PISOS LÍQUIDA BOTELLA 900 ML INCOLORA CERA PARA PISOS LÍQUIDA BOTELLA 900 ML INCOLORA $ 2.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic25UnidadGUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA L PAR GUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO TALLA L PAR $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.575 $ 24.575
47121802
Removedores10UnidadREMOVEDOR DE CERAS X 5 LT REMOVEDOR DE CERAS X 5 LT $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.660 $ 29.660
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR ANTIGRASA EN CREMA BOTELLA 450ML LIMPIADOR ANTIGRASA EN CREMA BOTELLA 450ML $ 4.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.675 $ 23.675
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO ABSORBENTE ESPONJA 17X18 CM PAÑO ABSORBENTE ESPONJA 17X18 CM $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA ( 1 PAQUETE X 250 HJ) TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA ( 1 PAQUETE X 250 HJ) $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓN DOBLE 50X70 C/OJAL TRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓN DOBLE 50X70 C/OJAL $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.500 $ 141.500
47121701
Bolsas de basura25UnidadBOLSA DE BASURA 120 X 140 (10 UN) 300 LT BOLSA DE BASURA 120 X 140 (10 UN) 300 LT $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70 (10 UN) 30 L BOLSA DE BASURA 50 X 70 (10 UN) 30 L $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
47131816
Desodorantes25UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML CÍTRICO DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML CÍTRICO $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.450 $ 65.450
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLÓN USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 31 - 33 CM ESCOBILLÓN USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 31 - 33 CM $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.925 $ 18.925
47131804
Productos de limpieza de amoniaco25UnidadCLORO GEL 900 ML ORIGINAL CLORO GEL 900 ML ORIGINAL $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.950 $ 56.950
Total Neto $ 828.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.432
TOTAL OC $ 986.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.