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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-762-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7722 7723 22519 GENERAL PG02 CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC. GRUPO ESCOLAR, COLEGIO MIRADOR DEL LAGO Y COLEGIO ROSITA NOVARO, DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GUIDO NAVARRO RODRIGUEZ |
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Razón Social |
GUIDO NAVARRO RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
5.297.713-4 |
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Sucursal |
GUIDO NAVARRO RODRIGUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 58 | Día | COLEGIO MIRADOR DEL LAGO, COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO, GRUPO ESCOLAR
| LINEA 90: DESDE EMPORIO EL CONDOR, CABAÑAS LAGO SUR, LOS RISCOS, RIO PESCADO, PUERTO ROSALES, PLAYA NIKLITSCHEK, PUENTE MINTE, CAMPO LOS HELECHOS, FUNDO LA FÁBRICA HASTA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO Y COLEGIO ROSITA NOVARO, DIA Y VUELTA, DE LUNES A VIERNES
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$ 114.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.612.000
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$ 6.612.000
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Total Neto
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$ 6.612.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.612.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.