Orden de Compra. Nº1126922-774-AG26 "RBD 7722-7724 SEP PG02 MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA COLEGIO ROSITA NOVARO Y CNB ARTISTICO , COMUNA DE PUERTO VARAS."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-774-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra RBD 7722-7724 SEP PG02 MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA COLEGIO ROSITA NOVARO Y CNB ARTISTICO , COMUNA DE PUERTO VARAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1202
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 832025,39
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STORE360 SPA
Razón Social COMERCIAL STORE 360 SPA
R.U.T. 77.327.173-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STORE360 SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft1UnidadAdquisición de material fungible para el Colegio Rosita Novaro, de la comuna de Puerto Varas, según los términos de referencia adjuntos.  $ 2.131.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.820 $ 2.131.820
60121124
Papel kraft1UnidadAdquisición de material fungible y recursos pedagógicos para el Colegio CNB Artístico, de la comuna de Puerto Varas, según los términos de referencia adjuntos.  $ 2.247.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247.261 $ 2.247.261
Total Neto $ 4.379.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 832.025
TOTAL OC $ 5.211.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.