Orden de Compra. Nº1126922-884-SE24 "RBD 7941 GENERAL PG02 CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DE LA COMUNA DE FRESIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-884-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7941 GENERAL PG02 CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DE LA COMUNA DE FRESIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Belen
Razón Social RODRIGO GONZALO OYARZO GÓMEZ
R.U.T. 12.151.326-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Belen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados144DíaLINEA N°5, DESDE PUENTE EL PARIO, LA ARAÑA, EL JARDIN, CRUCE PATA DE GALLO, FUNDO SANTA MARTA, EL CADENAZO, POSTA CAU CAU, MONTE VERDE HASTA LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, DE IDA Y DE VUELTA DE LUNES A VIERNES, LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO DESDE 02 mayo hasta 15 diciembreLINEA N°5 DESDE PUENTE EL PARIO, LA ARAÑA, EL JARDIN, CRUCE PATA DE GALLO, FUNDO SANTA MARTA, EL CADENAZO, POSTA CAU CAU, MONTE VERDE HASTA LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, DE IDA Y DE VUELTA DE LUNES A VIERNES $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072.000 $ 9.072.000
Total Neto $ 9.072.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.072.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.