Orden de Compra. Nº1126922-938-SE24 "RBDS 7977 11548 7976 SEP PG02 SERVICIO SALIDA PEDAGÓGICA PARA VARIOS EE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-938-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra RBDS 7977 11548 7976 SEP PG02 SERVICIO SALIDA PEDAGÓGICA PARA VARIOS EE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-41-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1170
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Margarita
Razón Social TRANSPORTES LORENA MARGARITA AGÜERO CÁRDENAS EIRL
R.U.T. 76.788.816-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lorena Margarita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaDESDE ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA CON DESTINO ESTADIO FRUTILLAR, IDA/VUELTADESDE ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA CON DESTINO ESTADIO FRUTILLAR, IDA/VUELTA $ 43.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.333 $ 43.333
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaDESDE ESCUELA BERNARDO PHILIPPI CON DESTINO ESTADIO FRUTILLAR, IDA/VUELTADESDE ESCUELA BERNARDO PHILIPPI CON DESTINO ESTADIO FRUTILLAR, IDA/VUELTA $ 43.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.333 $ 43.333
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaDESDE ESCUELA CLAUDIO MATTE CON DESTINO ESTADIO FRUTILLAR, IDA/VUELTADESDE ESCUELA CLAUDIO MATTE CON DESTINO ESTADIO FRUTILLAR, IDA/VUELTA $ 43.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.333 $ 43.333
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 130.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.