Orden de Compra. Nº1126922-978-SE21 "RBD 7725 COVID PG50 REPARACIONES VARIAS ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-978-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2021
Nombre de la Orden de Compra RBD 7725 COVID PG50 REPARACIONES VARIAS ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-6-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1141
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 557460
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR
LOS SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR Colonia Rio Sur, DE LOS LAGOS, PUERTO VARAS "-41,34025; -72,7011388888889
"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO
Razón Social TRATAMIENTO GLOBAL SPA
R.U.T. 76.665.173-9
Sucursal GUILLERMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaSuministro y cambio de kit completo doble descarga fitting WC.   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaSuministro e instalación equipo alta eficiencia 2x20 led.-  $ 2.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870.000 $ 2.870.000
Total Neto $ 2.934.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 557.460
TOTAL OC $ 3.491.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.