|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1127059-15-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-01-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de torres de iluminación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Cautín
|
|
R.U.T. |
60.511.092-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 590 Segundo Piso |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
418000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 590 Segundo Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CHILEMAQ |
|
Razón Social |
Chilemaq Centro SPA
|
|
R.U.T. |
78.554.520-6 |
|
Sucursal |
CHILEMAQ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56111605
| Iluminación o energía o componentes de datos para | 11 | Unidad | | arriendo de torres de iluminación portátiles, desde el 17.09.2020 y hasta el 20.09.2020, para apoyar los puntos de control sanitario establecido en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, con motivo de la Emergencia
Sanitaria por Pandemia COVID-19 |
$ 200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200.000
|
$ 2.200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 418.000
|
|
$ 2.618.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.