Orden de Compra. Nº1129546-21-AG24 "OA N°7679_COMPRA AGIL SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1129546-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra OA N°7679_COMPRA AGIL SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Agil - DEG
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2110 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Alameda 1371, 5° piso
Comuna Santiago
Impuesto 170050
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, 5° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcela Eventos Ltda.
Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS MARCELA VEGA LIMITADA
R.U.T. 76.011.462-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcela Eventos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServio de catering para un total estimado de 200 personas.  $ 895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.000 $ 895.000
Total Neto $ 895.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.050
TOTAL OC $ 1.065.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.334.413-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.043.822-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.136.803-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.035.982-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.558.102-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.056.223-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.056.223-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.957.976-K Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.011.462-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.011.462-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.197.092-3 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.225.052-5 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.152.178-9 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.585.433-2 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 76.629.771-4 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 13.299.505-2 Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante 77.463.997-7 Ver adjunto
26.- R.U.T del cotizante 77.233.906-2 Ver adjunto
27.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
28.- R.U.T del cotizante 77.611.308-5 Ver adjunto
29.- R.U.T del cotizante 77.839.414-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.