Orden de Compra. Nº1129546-61-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1129546-84-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1129546-61-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1129546-84-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Agil - DEG
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4103 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Alameda 1371, 5° piso
Comuna Santiago
Impuesto 989915,96
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, 5° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTORA GRAN OJO
Razón Social SERENA ANDREA QUINTANA QUINTANA
R.U.T. 11.415.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCTORA GRAN OJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1UnidadSERVICIOS REQUERIDOS. • Hospedaje 27 personas miércoles 17 • Cena para 27 personas miércoles 17 • Coffe 3 tiempos 55 personas c/u jueves 18 • Almuerzo para 55 personas jueves 18 • Salón sin costo de arriendo (*uso gratuito*), equipo de sonido y apoyo para presentación   $ 5.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210.084 $ 5.210.084
Total Neto $ 5.210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.916
TOTAL OC $ 6.200.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.415.600-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.