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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1129546-61-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1129546-84-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1371, 5° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
989915,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1371, 5° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2025 |
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Proveedor |
PRODUCTORA GRAN OJO |
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Razón Social |
SERENA ANDREA QUINTANA QUINTANA
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R.U.T. |
11.415.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRODUCTORA GRAN OJO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | SERVICIOS REQUERIDOS.
• Hospedaje 27 personas miércoles 17
• Cena para 27 personas miércoles 17
• Coffe 3 tiempos 55 personas c/u jueves 18
• Almuerzo para 55 personas jueves 18
• Salón sin costo de arriendo (*uso gratuito*), equipo de sonido y apoyo para presentación
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$ 5.210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.210.084
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$ 5.210.084
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Total Neto
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$ 5.210.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 989.916
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$ 6.200.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.