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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1129607-15-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1129607-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Fray Camilo Henríquez 262, piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
74333,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fray Camilo Henríquez 262, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2025 |
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Proveedor |
Krea Roller |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL MUNOZ VALDERRAMA
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R.U.T. |
12.409.013-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Krea Roller |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 14 | Unidad | La Subsecretaría de Educación requiere contratar los servicios para la provisión e instalación de cortinas Roller Sunscreen, destinadas a las dependencias ubicadas en Fray Camilo Henríquez N° 262, pisos 3, 4, 6 y 7, comuna de Santiago, de acuerdo con lo descrito en el punto N° 2 del documento adjunto. | |
$ 27.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 391.230
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$ 391.230
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Total Neto
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$ 391.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.334
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$ 465.564
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.