Orden de Compra. Nº1133261-188-CM25 "P01 MFG - MATERIALES DE OFICINA PARA ADDMINISTRACION SLEP ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1133261-188-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra P01 MFG - MATERIALES DE OFICINA PARA ADDMINISTRACION SLEP ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra COLIPI 484 LOCAL H109 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2392
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Ruta 5 Norte N° 3604 (Km 813), MEGACENTRO EDIFICIO 1 BODEGA 5.2
Comuna Copiapó
Impuesto 350360
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte N° 3604 (Km 813), MEGACENTRO EDIFICIO 1 BODEGA 5.2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
ARCHIVADOR AUCA CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN III1000 (4375224) ARCHIVADOR AUCA CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN III(4375224) ARCHIVADOR AUCA CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN III ; Región de Atacama ; Copiapó; MAIPÚ 850 - COPIAPÓ ---- BODEGA SLEP $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.000 $ 1.475.000
0
2239-16-LR24
PLUMÓN DESECHABLE PELIKAN PIZARRA PUNTA BICELADA AZUL UNIDAD REGIÓN III200 (4487172) PLUMÓN DESECHABLE PELIKAN PIZARRA PUNTA BICELADA AZUL UNIDAD REGIÓN III(4487172) PLUMÓN DESECHABLE PELIKAN PIZARRA PUNTA BICELADA AZUL UNIDAD REGIÓN III ; Región de Atacama ; Copiapó; MAIPÚ 850 - COPIAPÓ ---- BODEGA SLEP $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.200 $ 69.200
0
2239-16-LR24
PLUMÓN DESECHABLE FABER-CASTELL PIZARRA PUNTA REDONDA JUMBO VERDE LIMÓN UNIDAD REGIÓN III200 (4486203) PLUMÓN DESECHABLE FABER-CASTELL PIZARRA PUNTA REDONDA JUMBO VERDE LIMÓN UNIDAD REGIÓN III(4486203) PLUMÓN DESECHABLE FABER-CASTELL PIZARRA PUNTA REDONDA JUMBO VERDE LIMÓN UNIDAD REGIÓN III ; Región de Atacama ; Copiapó; MAIPÚ 850 - COPIAPÓ ---- BODEGA SLEP $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
Total Neto $ 1.844.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.360
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.194.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.