Orden de Compra. Nº1133592-30-SE22 "ADQUISICIÓN DE 660 POLERAS DE VERANO PARA FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA GOPE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1133592-30-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 660 POLERAS DE VERANO PARA FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA GOPE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1133592-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PREFECTURA GOPE
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Salomon Sack N°600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10
Comuna Santiago
Impuesto 3448625,4
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LGG
Razón Social LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA
R.U.T. 76.914.652-0
Sucursal LGG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161512
Servicios de fabricación de maquinaria o equipo textil660UnidadADQUISICIÓN DE POLERAS DE VERANO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA GOPE DE CARABINEROS DE CHILE, CONFORME A BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS CORRIDOS. DATOS DE LA FACTURA: ZONA METROPOLITANA DE CARAIBNEROS DE CHILE. RUT: 61.978.700-5 DIRECCIÓN: CALLE AMUNATEGUI NRO. 519, PISO 4°, EDIFICIO CENTENARIO, COMUNA DE SANTIAGO. $ 27.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150.660 $ 18.150.660
Total Neto $ 18.150.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.448.625
TOTAL OC $ 21.599.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.