Orden de Compra. Nº1133592-34-SE24 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE LA PREFECTURA DE OPERACIONES ESPECIALES GOPE DE CARABINEROS DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1133592-34-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE LA PREFECTURA DE OPERACIONES ESPECIALES GOPE DE CARABINEROS DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1133592-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PREFECTURA GOPE
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Salomon Sack N°600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10
Comuna Santiago
Impuesto 4501313,56
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WRT
Razón Social WORK RETAIL TEAM SPA
R.U.T. 77.812.079-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WRT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE LA PREFECTURA DE OPERACIONES ESPECIALES GOPEFACTURAR A NOMBRE DE: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS DE CHILE RUT: 61.978.700-5 DIRECCIÓN: CALLE AMUNTAGUI N° 519, PISO 4°, EDIFICIO CENTENARIO, COMUNA SANTIAGO. FONO: 229223524 $ 23.691.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.691.124 $ 23.691.124
Total Neto $ 23.691.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.501.314
TOTAL OC $ 28.192.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.