Orden de Compra. Nº1134432-25-AG26 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE DIFUSIÓN, PARA CAMPEONATO COMUNAL DE DEPORTES 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1134432-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE DIFUSIÓN, PARA CAMPEONATO COMUNAL DE DEPORTES 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna Puchuncaví
Impuesto 436273,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&C SPA
Razón Social M&C COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 78.272.719-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M&C SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios10UnidadLienzos de pvc, de acuerdo a disposiciones y términos técnicos de referencia adjuntos.  $ 38.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.440 $ 384.440
30151901
Toldos10UnidadToldos de color rojo, de acuerdo a disposiciones y términos técnicos de referencia adjuntos.  $ 45.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.870 $ 458.870
49161505
Balones de fútbol44UnidadBalones publicitarios de Fútbol N°5, de acuerdo a disposiciones y términos técnicos de referencia adjuntos.  $ 8.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.368 $ 368.368
53121608
Bolsas para compras150UnidadBolsas ecológicas, de acuerdo a disposiciones y términos técnicos de referencia adjuntos.  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.600 $ 186.600
80141605
Regalos publicitarios150UnidadBotellas deportivas, de acuerdo a disposiciones y términos técnicos de referencia adjuntos.  $ 4.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.100 $ 707.100
80141605
Regalos publicitarios150UnidadMorrales mochilas simple, de acuerdo a disposiciones y términos técnicos de referencia adjuntos.Morrales mochilas simple, de acuerdo a disposiciones municipales $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800
Total Neto $ 2.296.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 436.274
TOTAL OC $ 2.732.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.