Orden de Compra. Nº1134432-365-AG23 "Orden de Compra generada por compra ágil: 1134432-605-COT23. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1134432-365-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por compra ágil: 1134432-605-COT23. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2250 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna Puchuncaví
Impuesto 170840,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NN Audio e Iluminación
Razón Social MANUEL ENRIQUE GUZMÁN ROA
R.U.T. 8.627.644-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NN Audio e Iluminación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ARRIENDO DE PANTALLA LED P3, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE CICLISMO, ENMARCADA EN EL PROGRAMA DE "CICLISMO JUEGOS BINACIONALES DE INTEGRACIÓN ANDINA", APROBADO POR D.A. Nº 611 DE FECHA 14.05.2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA OFICINA DE DEPORTES MUNICIPAL. CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE PANTALLA Y AMPLIFICACIÓN PARA CICLISMO JUEGOS BINACIONALES DE INTEGRACION ANDINA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO. $ 899.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.160 $ 899.160
Total Neto $ 899.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.840
TOTAL OC $ 1.070.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.636.085-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.627.644-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.