Orden de Compra. Nº
1134432-44-AG26
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ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-21-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1134432-44-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-21-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T.
69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T.
69.060.800-6
Dirección de Facturación
Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna
Puchuncaví
Impuesto
765784,74
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGY
Razón Social
MARÍA ANGÉLICA VALENCIA VICENCIO
R.U.T.
10.619.731-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANGY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "AVISTAMIENTO DE AVES, VISITA AL MUSEO, RECORRIDO PATRIMONIAL Y ESPACIOS CULTURALES"
$ 484.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 484.200
$ 484.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FUTBOL PLAYA"
$ 32.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "TRILLA A YEGUA SUELTA"
$ 610.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 610.266
$ 610.266
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "CORRIDA FAMILIAR"
$ 49.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.200
$ 49.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "INTERCAMBIO CULTURAL INTERNACIONAL"
$ 1.816.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.816.345
$ 1.816.345
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD"
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD"
$ 715.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 715.000
$ 715.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "TE CON TRAJE"
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "TE CON TRAJE"
$ 122.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.235
$ 122.235
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "TREKKING"
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "TREKKING"
$ 184.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.000
$ 184.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "RUGBY"
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBESTIBLES E INSUMOS VARIOS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "RUGBY"
$ 16.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
Total Neto
$ 4.030.446
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 765.785
TOTAL OC
$ 4.796.231
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.619.731-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.