Orden de Compra. Nº1134432-658-AG22 "SERVICIO DE COFFE BREAK PARA OFICINA OMIL compra ágil: 1134432-507-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1134432-658-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA OFICINA OMIL compra ágil: 1134432-507-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
Comuna Puchuncaví
Impuesto 47579,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edy Andrea
Razón Social EDY ANDREA CERDA REYES
R.U.T. 13.444.636-6
Sucursal Edy Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOSSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 28 DE SEPTIEMBRE $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 12 DE OCTUBRE, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOSSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 12 DE OCTUBRE $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210
Total Neto $ 250.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.580
TOTAL OC $ 298.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.444.636-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.