Orden de Compra. Nº1137689-101-SE24 "TKT AEREO ORIGEN ESPAÑA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1137689-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra TKT AEREO ORIGEN ESPAÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1137689-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación TEATINOS N°180
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N°180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATN VIAJES
Razón Social ATN VIAJES S.A.
R.U.T. 89.347.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATN VIAJES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1UnidadCODIGO DE RESERVACION M2M3K/N° FOLIO ATN-156 PASAJEROS Diego Armando Padron Molina Guillermo Ariel Lecaros Rojas RUTA:LPA/LSC/LPA FECHA IDA:11MAY24 FECHA REGRESO: 18MAY24 N° NEGOCIO ATN 158161 CODIGO DE RESERVACION M2M3K/N° FOLIO ATN-156 PASAJEROS Diego Armando Padron Molina Guillermo Ariel Lecaros Rojas RUTA:LPA/LSC/LPA FECHA IDA:11MAY24 FECHA REGRESO: 18MAY24 N° NEGOCIO ATN 158161 US$ 4.122,24 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.122,24 US$ 4.122,24
Total Neto US$ 4.122,24
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 4.122,24

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.