Orden de Compra. Nº1137833-107-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1137833-87-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1137833-107-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1137833-87-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
R.U.T. 65.071.304-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
R.U.T. 65.071.304-4
Dirección de Facturación Millán 342
Comuna Rancagua
Impuesto 275500
Dirección de Envío de la Factura Millán 342
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Calgary Producciones SpA
Razón Social CALGARY PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.978.883-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Calgary Producciones SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadServicio de Arriendo Pantallas LED Lugar: Teatro Regional Lucho Gatica. Fecha: Desde el 14 de julio antes de las 14 horas hasta el viernes 18 de julio de 2025 Servicio de arriendo de Pantalla LED 4x3 MT P3.9 Autosoportada a 2,5 metros de alto, con su respectivo procesador, considerar cable o fibra de 100 metros. Considerar horarios de traslado y montajes.  $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
Total Neto $ 1.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.500
TOTAL OC $ 1.725.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.