Orden de Compra. Nº1137833-231-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1137833-53-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1137833-231-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1137833-53-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
R.U.T. 65.071.304-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
R.U.T. 65.071.304-4
Dirección de Facturación Millán 342
Comuna Rancagua
Impuesto 13,262
Dirección de Envío de la Factura Millán 342
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS INDUSTRIALES
Razón Social FABRIMETAL S A
R.U.T. 85.233.500-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS INDUSTRIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101602
Montacargas1Unidad no definidaServicio de reemplazo kit de sellos de pistón hidráulico y relleno de aceite del montacarga del Teatro Regional Lucho Gatica.  UF 69,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 69,8000 UF 69,8000
Total Neto UF 69,8000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 13,2620
TOTAL OC UF 83,0620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.