Orden de Compra. Nº1137833-318-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1137833-230-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1137833-318-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1137833-230-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
R.U.T. 65.071.304-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R
R.U.T. 65.071.304-4
Dirección de Facturación Millán 342
Comuna Rancagua
Impuesto 116489,38
Dirección de Envío de la Factura Millán 342
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadCompra de materiales de oficina, acorde a lo indicado en cotización adjunta.   $ 613.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.102 $ 613.102
Total Neto $ 613.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.489
TOTAL OC $ 729.591


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.467.283-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.