Orden de Compra. Nº1138054-215-SE25 "Articulos de aseo en convenio para P. Infractores"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138054-215-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo en convenio para P. Infractores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 438
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22579,6
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura40UnidadBolsa de basura 50 x 70 paquete 10 unidades Bolsa de basura 50 x 70 paquete 10 unidades $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
47121701
Bolsas de basura40UnidadBolsa de basura 70 x 90 paquete 10 unidades Bolsa de basura 70 x 90 paquete 10 unidades $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.160 $ 44.160
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCloro gel 900ml Cloro gel 900ml $ 1.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.880 $ 48.880
Total Neto $ 118.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.580
TOTAL OC $ 141.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.