Orden de Compra. Nº
1138054-229-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1138054-55-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1138054-229-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1138054-55-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 445
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-K
Dirección de Facturación
LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
30606,15
Dirección de Envío de la Factura
LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
socoex chile 2
Razón Social
SOCOEX CHILE SPA
R.U.T.
77.536.654-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
socoex chile 2
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152007
Pocillos
5
Pack
SET 6 BOWLS POCILLOS CEREAL POSTRE PLÁSTICO REUTILIZABLE 12 CM
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.750
$ 14.750
48101901
Vajillas de servicio
3
Pack
CUCHILLO PLÁSTICO DESECHABLE X 12
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Pack
SET 24 VASOS PLÁSTICOS REUTILIZABLES
$ 11.952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.952
$ 11.952
30181510
servilletero
2
Unidad
SERVILLETERO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
48101712
Dispensador de tazas
1
Unidad
TAZA MEDIDORA 500 ML
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
14121802
Papeles de polietileno
1
Rollo
PAPEL FILM DE ALIMENTACIÓN
$ 6.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.378
$ 6.378
48101915
Bandejas de servicio
100
Unidad
BANDEJA ALUMINIO DESECHABLE
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.500
$ 99.500
52151704
Cucharas domésticas
3
Pack
CUCHARAS X 12 PVC RÍGIDO REUTILIZABLES
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
52151703
Tenedores domésticos
3
Pack
TENEDORES X 12 PVC RÍGIDO REUTILIZABLES
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
47121812
Raspadores de limpieza
7
Unidad
VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
52151604
Cedazos o coladores domésticos
1
Unidad
ESPUMADERA DE ACERO INOXIDABLE 32 CM
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
Total Neto
$ 161.085
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.606
TOTAL OC
$ 191.691
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.