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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1138054-318-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 9039 - Jornada de autocuidado para programas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-K |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOKAH |
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Razón Social |
SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y VENTA DE PRODUCTOS ASOCIADOS DANIELA PAZ BARRÍA VÁSQUEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.795.036-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOKAH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 2 | Unidad | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 11 PERSONAS.
VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 11 PERSONAS.
CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. |
$ 580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160.000
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$ 1.160.000
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93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 1 | Unidad | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUERTO NATALES, EQUIPO DE 4 PERSONAS.
VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUERTO NATALES, EQUIPO DE 4 PERSONAS.
CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. |
$ 580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 2 | Unidad | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA CALLE, EQUIPO DE 3 PERSONAS.
VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA CALLE, EQUIPO DE 3 PERSONAS.
CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. |
$ 580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160.000
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$ 1.160.000
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93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 2 | Unidad | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAIC PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 6 PERSONAS.
VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAIC PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 6 PERSONAS.
CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. |
$ 580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160.000
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$ 1.160.000
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93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 1 | Unidad | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE INFRACTORES.
VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE INFRACTORES.
CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. |
$ 580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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Total Neto
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$ 4.640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.640.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.