Orden de Compra. Nº1138054-318-AG25 "SC 9039 - Jornada de autocuidado para programas "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138054-318-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 9039 - Jornada de autocuidado para programas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 585 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOKAH
Razón Social SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y VENTA DE PRODUCTOS ASOCIADOS DANIELA PAZ BARRÍA VÁSQUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.795.036-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOKAH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios para el desarrollo profesional2UnidadSERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 11 PERSONAS. VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 11 PERSONAS. CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000
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Servicios para el desarrollo profesional1UnidadSERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUERTO NATALES, EQUIPO DE 4 PERSONAS. VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAI ADULTO PUERTO NATALES, EQUIPO DE 4 PERSONAS. CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
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Servicios para el desarrollo profesional2UnidadSERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA CALLE, EQUIPO DE 3 PERSONAS. VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA CALLE, EQUIPO DE 3 PERSONAS. CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000
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Servicios para el desarrollo profesional2UnidadSERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAIC PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 6 PERSONAS. VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE PAIC PUNTA ARENAS, EQUIPO DE 6 PERSONAS. CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000
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Servicios para el desarrollo profesional1UnidadSERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE INFRACTORES. VER CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE INFRACTORES. CADA FACTURA EMITIDA SERA DESCONTADA DE ESTA ORDEN DE COMPRA. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 4.640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.640.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.